北京市朝阳区劳动服务管理中心2025年预算
北京市朝阳区劳动服务管理中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区劳动服务管理中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置
根据北京市朝阳区人力资源和社会保障局印发的《关于朝阳区劳动服务管理中心等事业单位参照公务员法管理的通知》(朝人社发〔2011〕13号),北京市朝阳区劳动服务管理中心隶属于北京市朝阳区人力资源和社会保障局,为参照公务员法管理的事业单位。内设综合办公室、资金管理一部、资金管理二部、社会化管理部、基层创业指导部。
2、主要职责
负责接转实行社区管理的退休人员人事档案,并指导街、乡对其进行管理;负责用人单位退休人员实行社会化管理的审核备案工作;负责失业人员及社区管理退休人员自采暖补贴;审核、负责社会公益性就业组织岗位补贴市区两级资金的审核、汇总、上报工作,指导街乡公益性组织做好资金申请的上报及在岗人员管理工作;负责受理、审核自谋职业(自主创业)社会保险补贴、并对申请材料及就业情况进行调查核实;负责复核灵活就业社会保险补贴的审核,对符合条件的材料在系统中复核,每月定期对享受补贴人员的资金进行申请;负责对《朝阳区创业工作实施办法》的具体实施;负责北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作;同时指导各街、乡社保所做好地区创业服务工作及北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作;负责受理、初审本市用人单位招用失业人员申请岗位补贴和社会保险补贴的材料,并对有疑义或一次性申请补贴人数较多、涉及资金数额较大的用人单位组织核查,对审核符合条件的材料进行汇总、上报;负责受理、初审本区企业失业保险费返还的申请;负责个人申请职业技能提升补贴的指导等辅助性工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区劳动服务管理中心事业编制32人,实际25人;其他聘用人员--临时工11人。
离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、品牌建设长效化。将“朝阳·新青年”品牌建设融入各级社会化系列活动中,增强社会化退休人员对品牌的关注度和认可度;继续开展社会化服务进社区试点,探索朝阳特色的社会化服务模式,进一步延伸品牌建设的深度和广度。
2、政策受理精细化。提高经办人员的业务水平,对各项补贴政策进行精细化梳理,强化工作模式,加强街乡业务指导与培训。促进政策平稳过渡执行,确保审核“零差错”,严守资金安全。
3、资源整合系统化。积极联络各类社会资源,扩大创业导师队伍,提高创业服务的高度;加强与金融、孵化等各类助企机构间的联系,拓展创业服务的广度。
二、收入预算说明
2025年收入预算5875.268304万元,比2024年6035.006082万元减少159.737778万元,下降2.65%。其中:本年财政拨款收入5875.268304万元,比2024年6035.006082万元减少159.737778万元,主要原因是:中心在职人员人数减少,人员经费削减;本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平;单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算789.952532万元,占总支出预算13.45%,比2024年845.043857万元减少55.091325万元,下降6.52%,主要原因是本单位2024年在职人员人数减少,2025年人员类经费预算减少。
(二)项目支出预算5085.315772万元,比2024年5189.962225万元减少104.646453万元,下降2.02%,主要原因是:按照坚决落实过“紧日子”要求,厉行节约,严控一般性支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区劳动服务管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“”三公经费”财政拨款预算3.535516万元,比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.185975万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元,与2024年预算数持平。
2、公务接待费。2025年预算数0.219916万元,比2024年预算数0.231491万元减少0.011575万元,主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.31560万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0.000000万元,与2024年预算持平;公务用车运行维护费2025年预算数3.31560万元,比2024年预算数3.490000万元减少0.174400万元,减少原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区劳动服务管理中心部门政府采购预算总额3325.960000万元。其中:政府采购货物预算0.400000万元,政府采购工程预算0.000000万元,政府采购服务预算3325.560000万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区劳动服务管理中心部门政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区劳动服务管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.565228万元。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区劳动服务管理中心国有资本经营预算收入2613.154272万元,支出2613.154272万元。
十、国有资产占用情况说明
2025年,本部门汽车2辆,26.671400万元;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市朝阳区劳动服务管理中心填报绩效目标的预算项目9个,详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)